信用社稽核审计工作总结(精选15篇)
【简介】感谢网友“松本润的凸嘴”参与投稿,下面就是小编整理的信用社稽核审计工作总结(共15篇),希望大家喜欢。
篇1:信用社稽核审计工作总结
20xx年,农村信用社又一次踏上新的改革征途,农村合作银行已正式运行,并按照合行组建的相关要求正在逐步付诸实施。二次创业的号令又一次在全县响亮提出,全员积极响应联社号召,勤俭办社、艰苦奋斗,踊跃投身二次创业中。稽核审计工作紧紧围绕上级主管部门的要求和联社年初工作会议确立的总体工作思路,结合年初稽核审计工作安排意见,迅速转变稽核审计工作理念,推动内部稽核审计由合规性稽核审计向风险管理稽核审计转变,进一步创新稽核审计工作方法,重点围绕执规执纪、合规守法经营、内控制度执行、规范管理、风险防范等情况开展全面的稽核审计。有效促进农村信用社依法合规经营、稳健发展。
一、稽核审计工作成绩及基本做法
(一)完善岗位责任制,落实稽核包片责任。
1、制定岗位责任制,按照省联社相关管理制度,结合我县实际细化了稽核审计的各种管理制度;实行稽核包片责任制,把全县信用社每个营业网点落实到人到稽核包片,不留死角,实行谁包片谁负责、谁检查谁负责、谁签字谁负责的稽核管理责任制,实行稽核审计责任追究制度,进一步夯实了管理责任,增强了稽核人员工作责任心。
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篇15:审计稽核职责具体内容
1.熟悉工程项目实施全过程管理。
2.负责编制有关内部审计计划;
3.负责审计前审计团队的培训(明确审计内容、审计方式、工作成果的编写);
4.拟定并完善内部审计制度和流程;
5.起草审计报告和管理建议书等审计文书;
6.负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
7.审计资料、底稿的归档、保管、移交等。